Муниципальная программа городского округа город Мегион «Развитие системы образования и молодёжной политики городского округа город Мегион на 2014 год и период 2015-2020 годов» изм. от 07.11.2013 №2563

Об утверждении муниципальной программы городского округа город Мегион «Развитие системы образования и молодёжной политики городского округа город Мегион на 2014 год и период 2015-2020 годов»

 В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными законами от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 23.11.2009 №261-Ф «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; руководствуясь уставом города Мегиона; в целях развития системы образования и молодёжной политики городского округа город Мегион; обеспечения комфортных и безопасных условий образовательного процесса для воспитанников, обучающихся и работников муниципальных образовательных учреждений городского округа город Мегион:

 1.Утвердить муниципальную программу городского округа город Мегион «Развитие системы образования и молодёжной политики городского округа город Мегион на 2014 год и период 2015-2020 годов», согласно приложению.

 2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 01.01.2014.

 3.Управлению информационной политики администрации города (О.А.Шестакова) опубликовать постановление в газете «Мегионские новости» и разместить на официальном сайте администрации города Мегиона в сети «Интернет».

 4.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города по социальной политике Е.Н.Тюляеву.

  

Исполняющий обязанности

главы города А.А.Кобзев


Приложение

к постановлению администрации города

от «____»______2013 №_______

Муниципальная программа городского округа город Мегион

«Развитие системы образования и молодёжной политики муниципального образования городской округ город Мегион на 2014 год и период 2015-2020 годов»

Паспорт муниципальной программы «Развитие системы образования и молодёжной политики муниципального образования городской округ город Мегион на 2014 год и период 2015-2020 годов»

Наименование

муниципальной программы

 «Развитие системы образования и молодёжной политики муниципального образования городской округ город Мегион на 2014 год и период 2015-2020 годов»

Дата и номер муниципального правого акта об утверждении муниципальной программы

Постановление администрации города от «___»_____2013 №_____ «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Мегион «Развитие системы образования и молодёжной политики муниципального образования городской округ город Мегион на 2014 год и период 2015-2020 годов»

Разработчик программы

Департамент образования и молодежной политики администрации города Мегиона

Исполнители программы

Департамент образования и молодежной политики администрации города Мегиона

Муниципальные общеобразовательные учреждения

Муниципальные учреждения дошкольного образования

Муниципальные учреждения молодежной политики

Координатор программы

Департамент образования и молодежной политики администрации города Мегиона

Цели программы

Обеспечение эффективного, устойчивого развития системы городского образования, создание правовых и социально-экономических условий для нравственного, интеллектуального и физического развития детей и молодежи и их профессиональной подготовки в процессе образования, оздоровления и занятости.

Задачи программы для достижения целей

Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития образования города, современным потребностям общества и каждого жителя города.

Предоставление возможности для развития интеллектуального и творческого потенциала одаренных и  талантливых  детей, обеспечение их адресной поддержкой. Организация системы исследовательской работы учащихся.

Обновление содержания образования, повышение его качества, доступности и воспитывающего потенциала: внедрение новых образовательных, информационных и коммуникационных технологий обучения и развития учащихся; переход  на комплексное использование современных информационных  и педагогических технологий, обеспечивающих единое образовательное пространство.

Повышение эффективности воспитательной системы, вовлечение родителей и общественности в деятельность развития муниципальной системы образования.

Обеспечение условий для профессионального и личностного роста кадров системы образования города. Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения лидеров в сфере образования. Модернизация системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов и руководителей образовательных учреждений.

Развитие системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного стандарта и учет динамики достижений каждого учащегося.

Оптимизация системы управления процессом образования, механизмов финансирования образования, использования финансовых средств бюджета и привлечения дополнительных ресурсов.

Научное и учебно-методическое обеспечение обновления системы образования, создание инновационных площадок, и организационно-экономических условий инновационной деятельности в сфере образования.

Укрепление и развитие материально технической базы  образовательных учреждений города.

Сохранение и укрепление здоровья учащихся общеобразовательных учреждений.

Организация культурно-досуговой, спортивно-массовой деятельности, обеспечивающей разумное и полезное проведение отдыха несовершеннолетних граждан в каникулярный период.

Организация отдыха детей на территории города.

Организация отдыха детей за пределами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Содействие трудовой занятости, деловой активности, профессиональному самоопределению молодёжи.

Содействие и поддержка в реализации способностей творческой и талантливой молодёжи.

Совершенствование мер профилактики асоциальных явлений в молодёжной среде.

Формирование активной жизненной позиции

через систему мер гражданского и патриотического воспитания.

Развитие и организационное обеспечение деятельности учреждений молодёжной политики, подведомственных департаменту образования и молодёжной политики администрации города.

Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

Перечень подпрограмм муниципальной программы и основных мероприятий в рамках задач

Подпрограмма 1 «Образование»:

предоставление возможности для развития интеллектуального и творческого потенциала одаренных и  талантливых  детей, обеспечение их адресной поддержкой. Организация системы исследовательской работы учащихся;

повышение эффективности воспитательной системы,

создание системы внеурочной работы, дополнительного образования учащихся. Развитие массовых, групповых и индивидуальных форм внеурочной деятельности;

повышение профессионального уровня педагогических и управленческих кадров;

повышение эффективности  расходования  бюджетных средств путем внедрения программно-целевого метода финансирования мероприятий;

стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания;

развитие муниципальной системы мониторинга качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного стандарта;

создание условий для повышения доступности качественного образования в муниципальных образовательных учреждениях.

Подпрограмма 2 «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий муниципальных образовательных учреждений городского округа город Мегион»:

обеспечение безопасных и комфортных условий образовательного процесса для обучающихся, воспитанников и работников муниципальных образовательных учреждений во время их учебной и трудовой деятельности.

Подпрограмма 3 «Развитие молодежного движения, организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи»:

содействие трудовой занятости, деловой активности, профессиональному самоопределению молодёжи;

содействие и поддержка в реализации способностей творческой и талантливой молодёжи;

совершенствование мер профилактики асоциальных явлений в молодёжной среде;

формирование активной жизненной позиции.

Нормативные документы, на основании которых принята программа

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», утвержденной Президентом Российской Федерации 04.02.2009 (Пр-271),

Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.06.2013 №1014 «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»,

указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,

указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»,

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.10.2006 №104-оз «О государственно-общественном управлении в сфере общего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (с изменениями от 11.06.2010 №99-оз),

распоряжение Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.07.2010 №231-рг «О мерах по реализации Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений  в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»,

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.08.2007 №204-п «О создании государственно-общественного совета по общему образованию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»,

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.08.2007 №200-п «О форме публичного доклада в сфере общего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (с изменениями от 11.02.2011),

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.09.2013 №378-п

«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы»,

Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,

Федеральный закон от 28.06.1995 №98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»,

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,

распоряжение Правительства РФ от 18.12.2006 №1760-р «Об утверждении Стратегии государственной молодежной политики в РФ»,

Законом ХМАО-Югры от 30.04.2011 №27-ОЗ «О реализации государственной молодежной политики»

Сроки и этапы реализации программы

2014 год по 2020 год:

1 этап – 2014-2016 годы.

2 этап – 2017-2020 годы.

Финансовое обеспечение мероприятий программы

Общий объём финансирования Программы осуществляется за счёт средств городского округа город Мегион, окружного бюджета, привлечённых средств.

Всего на 2014-2020 годы – 6201227,2 тыс. руб., в том числе:

из бюджета городского округа город Мегион – 4237416,95,0 тыс. руб.

из бюджета автономного округа                                – 67948,85 тыс. руб.,

привлечённые средства – 1895861,4 тыс.руб.

В том числе по годам:

2014 год – 639104,71 тыс. рублей, из них:

из бюджета городского округа город Мегион – 571155,85 тыс. руб.

из бюджета автономного округа   – 67948,85 тыс. руб.;

2015 год – 2500135,70 тыс. рублей, из них:

из бюджета городского округа город Мегион –  604274,30 тыс.руб.,

привлечённые средства – 1895861,4 тыс.руб.;

2016 год – 596809,24 тыс. рублей (местный бюджет),

2017 год – 609810,61 тыс. рублей (местный бюджет),

2018 год –  597362,07 тыс. рублей (местный бюджет),

2019 год – 626862,37 тыс. рублей (местный бюджет),

2020 год – 631142,50 тыс. рублей (местный бюджет).

Объёмы финансирования Программы за счёт средств бюджета городского округа город Мегион могут ежегодно корректироваться в соответствии с финансовыми возможностями.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели муниципальной программы (непосредственные)

Реализация Программы позволит к 2020 году повысить качественный уровень системы образования города, что будет выражаться в:

увеличении удельного веса муниципальных образовательных учреждений, работающих по инновационным программам развития до 50%;

повышении уровня профессиональной компетентности педагогов муниципальных образовательных учреждений, увеличении удельного веса педагогов с первой и высшей квалификационной категорией до 25%;

увеличении доли педагогического персонала образовательных учреждений, прошедшего подготовку или повышение квалификации на основе персонифицированной модели до 10%;

увеличении доли административно-управленческого персонала образовательных учреждений, прошедшего подготовку или повышение квалификации по программам менеджмента в образовании до 80%;

увеличении доли общеобразовательных учреждений, реализующих мониторинг индивидуальных достижений учащихся до 100%;

увеличении доли образовательных учреждений, внедряющих здоровьесберегающие технологии до 100%;

увеличении доли выпускников 9,11 классов и обучающихся в общеобразовательных учреждениях города, получивших профориентационные услуги в соответствии с профориентационной программой до 100%;

увеличении доли учреждений общего образования города, имеющих договоры о совместном использовании ресурсов при организации профориентационной работы, в том числе, с работодателями до 100%;

увеличении доли образовательных учреждений, отвечающих современным условиям по осуществлению образовательного процесса при введении федерального государственного образовательного стандарта до 100%;

уменьшении количества обучающихся на 1 компьютер до 5 чел.;

увеличении доли образовательных учреждений, осуществляющих электронный документооборот до 100%;

увеличении доли учреждений общего образования оснащенных лабораторным оборудованием по учебным предметам до 80%;

увеличении доли оснащенных классных комнат для занятий обучающихся общеобразовательных учреждений, интерактивным оборудованием до 100%;

увеличении доли образовательных учреждений, оснащенных современным учебным оборудованием до 100%;

увеличение количества мест в общеобразовательных учреждениях до 8110 мест;

увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях до 3226 мест;

обновление основных фондов муниципальных образовательных учреждений до 87,4%;

ежегодный охват детей в каникулярное время до 1318 чел.;

увеличении доли молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) в общем количестве молодежи до 73%;

увеличении доли молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи до 1,45 %;

увеличении доли молодёжи, занимающейся в учреждениях молодёжной политики до 19%;

увеличении доли молодых людей, участвовавших в  муниципальных, окружных, всероссийских, международных соревнованиях и конкурсах до 78%;

увеличении доли участников военно-патриотических объединений до 1,15%

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  и показатели эффективности

Реализация Программы позволит к 2020 году повысить качественный уровень предоставления муниципальной услуги по организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях города, развития воспитательной системы города, что будет выражаться в:

удовлетворении потребностей учащихся и их родителей в дополнительных образовательных услугах до 68%;

увеличении доли участников  школьного и муниципального  этапов Всероссийской олимпиады от контингента, обучающихся в 7-11 классах муниципальных общеобразовательных учреждений от 80% до 95%;

увеличении доли участников регионального этапа Всероссийской олимпиады от контингента, обучающихся 9-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений от 2% до 3%;

увеличении доли выпускников, награжденных похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов», медалями «За особые успехи в учении» от 3,8% до 5%;

расширении участия общественности в управлении образованием, увеличение доли муниципальных образовательных учреждений, имеющих формы самоуправления, обеспечивающие государственно-общественный характер управления  до 100%;

увеличении охвата детей дополнительным образованием за счет увеличения количества кружков, секций и др. до 85%;

увеличении численности детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе  предшкольного образования в вариативных   формах до 75 человек;

увеличении доли обучающихся, которые включены в проектную деятельность до 45%;

увеличении доли подготовки  квалифицированных  педагогических кадров до 90%;

увеличении доли муниципальных образовательных учреждений, материально-техническая база которых соответствует современным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта;

увеличение доли образовательных учреждений уровень безопасности, комфортность условий пребывания в которых соответствуют современным требованиям до 89,1%

обеспеченность населения местами в общеобразовательных учреждениях (доля детей,  обучающихся в одну смену) до 100%

обеспеченность населения местами в дошкольных образовательных учреждениях (доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченными местами в дошкольных учреждениях) до 100%.
увеличении  доли детей социально незащищённых категорий, охваченных различными формами отдыха до 7%;
охват количества детей и подростков, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей, ежегодно до 1318 чел.;

увеличении количества участников творческих мероприятий до 2200 чел.;

увеличении числа получателей услуг, предоставляемых учреждениями молодежной политики до 14 000 чел.;

увеличении числа проведенных мероприятий   учреждениями молодёжной политики до 560 мероприятий;

увеличении количества участников военно-спортивных игр до 450 человек;

Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий программы определяется в соответствии с целевыми индикаторами и показателями программы

Характеристика проблемы

Численность работников учреждений образования на 01.01.2013

1907 чел

В том числе: педагогических работников

937 чел

Детских дошкольных учреждений на 31.05.2013, всего

15

В том числе муниципальных дошкольных учреждений

11

Всего детей воспитывается в дошкольных образовательных учреждениях на 01.01.2013

2760 чел

Всего специализированных групп в ДОУ, в том числе

35

с нарушением речи

21

с нарушением зрения

4

с нарушением органов опоры и движения

4

с нарушением интеллекта

6

санаторных

1

В них воспитанников

340 чел

Учреждений общего образования на 31.05.2013, в том числе

8

с углубленным изучением отдельных предметов

1

средних общеобразовательных школ

6

гимназий

1

Негосударственные образовательные учреждения, из них:

4

Дошкольного образования:

ИП «Богданова Л.В.» по присмотру и уходу за детьми в возрасте с двух лет;

Центр развития детей «Планета» ИП А.С. Тивольт, дошкольное воспитание в группе «Колобок»;

ООО «Центр развития «Филиппок» (Т.В. Крапивина);

частный мини-сад по круглосуточному присмотру за детьми «Здоровейка» на 12 мест (индивидуальный предприниматель Т.В. Грачева)

4

Всего учащихся в учреждениях общего образования на 01.10.2013

6 841чел

Межшкольный методический центр

1

«Логопедический кабинет» (ИП С.А.Гуськова)

1

Учреждений дополнительного образования

6

Сведения о параметрах реализации мероприятий модернизации системы образования городского округа город Мегион в  2013 году

Наименование направления, показателя

Количественное значение

1

Общие показатели

1.1

Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях

6801 чел.

из них:

начального общего образования

основного общего образования

среднего (полного) общего образования

2955 чел.

3146 чел.

700 чел.

1.2

Численность учителей в общеобразовательных учреждениях

435 чел.

1.3

Численность выпускников 9 классов

587 чел.

1.3.1

из них, получивших аттестат с отличием

28 чел.

1.3.2

Доля выпускников 9 классов, получивших аттестат с отличием (в общей численности выпускников 9 классов)

4,8%

1.4

Численность выпускников 11 классов,

получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании

343

342

1.4.1

Численность выпускников 11 классов, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании награжденных золотой и серебряной медалью

   27

1.4.2

Доля выпускников 11 классов, получивших аттестат об общем образовании (в общей численности выпускников 11 классов), в том числе: получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании награжденных золотой и серебряной медалью

99,7%

7,9%

2.

Переход на новые образовательные стандарты

2.1

Доля учащихся начальных классов, обучающихся по Федеральным государственным образовательным стандартам (от общей численности учащихся начальной школы)

49,39%

2.2

Доля школьников, обучающихся по Федеральным государственным образовательным стандартам (от общей численности школьников)

10,9%

2.3

Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах начальной школы, обучающихся по Федеральным государственным образовательным стандартам, за счет          

2.3.1

бюджетного финансирования

19,625 час

2.3.2

внебюджетного финансирования 

0,625 час

сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования

20,25 час

2.4

Среднее количество часов плана внеурочной деятельности в начальной школе, в том числе, отведенных на направления:  

10,625 час

2.4.1

 спортивно-оздоровительное

3 час

2.4.2

духовно-нравственное

1,6 час

2.4.3

социальное

1,5 час

2.4.4

общеинтеллектуальное

1,875 час

2.4.5

общекультурное

2,062 час

2.4.6

другие

3,5 час

2.5

Доля обучающихся по Федеральным государственным образовательным стандартам, которым обеспечена возможность пользоваться в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартам (в общей численности обучающихся по Федеральным государственным образовательным стандартам), в том числе:

100%

2.5.1

учебным оборудованием для практических работ

33,91%

2.5.2

интерактивными учебными пособиями (доска, мультимедийные установки и др.)

100%

3

Развитие системы поддержки талантливых детей

3.1

Общая численность обучающихся принявших участие во всех этапах Всероссийской олимпиады школьников

3593 чел

3.2.

Численность обучающихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений

2515 чел.

3.2.1

Доля (численность) обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 7-11 классов)

47,9%

 (1205 чел)

3.3

Доля (численность) обучающихся 7-11 классов, ставших победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 7-11 классов)

9,5%

(240 чел)

3.4

Количество призовых мест, занятых обучающимися 7-11 классов на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников

265 мест

3.5

Численность обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений

1294 чел.

3.5.1

Доля (численность) обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады

школьников (в общей численности обучающихся 9-11 классов)

10,2%

(132 чел)

3.6

Количество призовых мест, занятых обучающимися 9-11 классов на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников

10 мест

Очные и дистанционные олимпиады, проводимые сторонними организациями

3.15

Доля (численность) обучающихся, приявших участие в очных олимпиадах для школьников, проводимых сторонними организациями (в общей численности  обучающихся 6801 чел.)

16,3%

(1108 чел)

3.16

Количество призовых мест, занятых обучающимися в очных олимпиадах для школьников, проводимых сторонними организациями и учреждениями

45 мест

3.17

Доля (численность) обучающихся, ставших победителями и призерами в очных олимпиадах для школьников, проводимых сторонними организациями и учреждениями (в общей численности  обучающихся 6801 чел.)

0,6%

(42 чел)

3.18

Доля (численность) обучающихся, приявших участие в дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними организациями (в общей численности  обучающихся 6801 чел.)

27,4%

(1866 чел)

3.19

Количество призовых мест, занятых обучающимися в дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними организациями и учреждениями

765 мест

3.20

Доля (численность) обучающихся, ставших победителями и призерами в дистанционных олимпиадах для школьников, проводимых сторонними организациями и учреждениями (от общей численности обучающихся в  общеобразовательных учреждениях 6801 чел.)

6,5%

(441 чел)

Поддержка и сопровождение талантливых детей

3.21

Доля обучающихся, которым созданы условия для занятий творчеством в специально оборудованных (от общей численности обучающихся в  общеобразовательных учреждениях 6801 чел.):

студий – 1798 чел.

актовых залов – 5904 чел.

26,4%

86,8%

3.22

Объем финансовых средств, целенаправленно выделенных на поддержку одаренных детей и талантливой молодежи из регионального бюджета

279,0 тыс.руб.

3.23

Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, которым оказана поддержка в рамках программ поддержки одаренных детей и талантливой молодежи на региональном уровне (от общей численности обучающихся в  общеобразовательных учреждениях 6801 чел.)

0,37%

(25 чел.)

4

Совершенствование учительского корпуса

4.1

Численность педагогических работников, принятых на работу в 2012-2013 учебном году

70 чел

4.2

Численность педагогических работников, принятых на работу в текущем году и включенных в программу по поддержке молодых специалистов выплатами на период от 2-х и более лет

1 чел

4.3

Численность педагогических работников, принятых на работу в 2012-2013 учебном году и обеспеченных жильем (общежитие)

1 чел

4.4.

Численность персонала общеобразовательных учреждений

961 чел.

4.4.1

Из них, численность педагогических работников (общая)

529 чел

Численность учителей общеобразовательных учреждений

452 чел

4.4.2

Численность управленческих кадров общеобразовательных учреждений

85 чел

4.4.3

Доля учителей в общей численности персонала образовательных учреждений       

47,03%

4.5

Доля управленческих кадров в общей численности работников общеобразовательных учреждений

8,84%

4.6

Укомплектованность общеобразовательных учреждений педагогическими кадрами,

из них, имеющими высшее профессиональное образование

459 чел

447 чел

4.6.1

Доля педагогических кадров общеобразовательных учреждений, имеющими высшее профессиональное образование 

84,5%

4.7

Численность учителей в возрасте до 35 лет

97 чел

4.7.1

Доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений

22,3%

4.8

Численность учителей, работающих в профессиональных сообществах (ассоциации учителей-предметников, иные общественные профессиональные объединения)

115 чел

4.9

Количество работающих профессиональных сообществ (ассоциации учителей-предметников, методические объединения)

19

5.

Изменение школьной инфраструктуры

5.1

Средняя наполняемость старшей ступени в муниципальных общеобразовательных учреждениях

86,375 чел

5.2

Доля обучающихся, которым предоставлены все основные виды современных условий обучения (от общей численности обучающихся по основным программам общего образования – 6801 чел.), в том числе:

5.2.1

            от 61% до 80% условий – 3447 чел.

50,69%

5.2.2

            от 81% до 100% условий – 3354 чел.

49,31%

5.3

Доля обучающихся, которые имеют возможность пользоваться современной библиотекой (от общей численности обучающихся  – 6801 чел.):

57,68%

(3923 чел)

5.3.1

читальный зал библиотеки/медиатеки с числом рабочих мест

не менее 25

21,49%

5.3.2

 с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров

94,89%

5.3.3

с медиатекой

77,29%

5.3.4

оснащенную средствами сканирования и распознавания текстов

75,31%

5.3.5

 с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки

75,31%

5.3.6

с контролируемой распечаткой бумажных материалов

82,75%

5.4

Доля общеобразовательных учреждений, в которых для учащихся начальных классов, обучающимся по Федеральным государственным образовательным стандартам, организованы

оборудованные постоянно действующие площадки (всего 8 общеобразовательных учреждений):

5.4.1

площадки для наблюдений, исследований

50%

(4 ОУ) 

5.4.2

            площадки для моделирования, конструирования

37,5%

(3 ОУ)

5.4.3

 театральные площадки

25%

(2 ОУ)

5.5

Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с)

61,34%

(4172 чел)

5.6

Доля школ, имеющих широкополосный Интернет (не менее 2 Мб/с) (всего 8 общеобразовательных учреждений)

50%

5.7

Доля детей-инвалидов, получающих образование на дому с использованием дистанционных образовательных технологий (от общего числа детей-инвалидов, которым это показано)      

100%

6.

Сохранение и укрепление здоровья школьников

6.1

Доля зданий общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья (всего 9 зданий общеобразовательных учреждений)        

22,2%

6.2

Доля общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена возможность пользоваться современными столовыми, то есть выполнены все перечисленные требования (всего 9 зданий общеобразовательных учреждений):

55,6%

(5 зданий)

6.2.1

современное технологическое оборудование

55,6%

(5 зданий)

6.2.2

наличие сотрудников, квалифицированных для работы на современном технологическом оборудовании

55,6%

(5 зданий)

6.2.3

отремонтированное помещение столовой

55,6%

(5 зданий)

6.2.4

            современное оформление зала для приема пищи

55,6%

(5 зданий)

6.3

Доля общеобразовательных учреждений, в которых созданы условия для реализации федеральных требований к общеобразовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (от общего количества общеобразовательных учреждений - 8)

6.3.1

от 61% до 80%

25%

(2 ОУ)

6.3.2

от 81% до 100%

75%

(6 ОУ)

6.4

Доля обучающихся, которым созданы современные условия для занятий физической культурой, в том числе обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными спортзалами и спортплощадками  (от общей численности обучающихся  – 6801 чел.):

25%

(1700 чел)

6.5.1

Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться универсальными спортивными залами со следующими характеристиками (от общей численности обучающихся  – 6801 чел.):

57,47%

(3909 чел)

6.5.1.1

собственный спортивный зал

100%

(3909 чел)

6.5.1.2

            площадь зала для занятий не менее 9х18м

82,54%

(3231 чел)

6.5.1.3

высота зала не менее 6 м

64,9%

(2537 чел)

6.5.1.4

оборудованные раздевалки

87,65%

(2293 чел)

6.5.1.5

действующие душевые комнаты

57,47%

(2247 чел)

6.5.1.6

действующие туалеты

57,47%

(2247 чел)

7.

Развитие самостоятельности школ

7.1

Доля общеобразовательных учреждений, перешедших на нормативное подушевое финансирование в соответствии с модельной методикой Минобрнауки России      (от общего количества общеобразовательных учреждений - 8)

100%

(8 ОУ)

7.2

Доля общеобразовательных учреждений, перешедших на новую систему оплаты труда в соответствии с модельной методикой Минобрнауки России

100%

(8 ОУ)

7.3

Доля автономных учреждений (от общего числа муниципальных образовательных учреждений общего образования)

25%

(2 ОУ)

7.4

Доля бюджетных учреждений (от общего числа муниципальных образовательных учреждений общего образования)

75%

(6 ОУ)

7.5

Доля общеобразовательных учреждений, которые ежегодно представляют общественности публичный доклад, обеспечивающий открытость и прозрачность деятельности учреждения (от общего количества общеобразовательных учреждений)

100%

7.6

Доля общеобразовательных учреждений, перешедших на электронный документооборот (электронные системы управления) (от общего количества общеобразовательных учреждений), в том числе:

37,5%

(3 ОУ)

7.6.1

            электронный дневник

37,5%

(3 ОУ)

7.6.2

            электронный журнал

37,5%

(3 ОУ)

7.6.3

            электронная учительская

0%

7.6.4

            иные, вместо предложенного

0%

7.7

Доля общеобразовательных учреждений, предоставляющих некоторые образовательные услуги в электронном виде

(запись в школу, ответы на обращения и др.) (от общего количества общеобразовательных учреждений)

50%

(4 ОУ)

7.8

Общее количество детей и подростков от 6 лет до 18 лет

7193 чел

7.8.1

Доля детей социально незащищённых категорий, охваченных различными формами отдыха

6,3%

(452 чел)

В целях инновационного развития системы общего образования реализуется Комплекс мер по модернизации общего образования. Основным инструментом реализации служат муниципальные целевые программы на период 2011-2013 годы, в рамках целевой программы «Новая школа Югры на 2010-2013 годы».

В реализации основных направлений образовательной инициативы осуществлялся комплексный подход к выполнению Плана по шести основным направлениям, способным обеспечить качественное обновление образовательной среды в системе общего образования:

переход на новые образовательные стандарты;

развитие системы поддержки талантливых детей;

совершенствование учительского корпуса;

изменение школьной инфраструктуры;

сохранение и укрепление здоровья школьников;

расширение самостоятельности школ.

В результате реализации основных направлений стратегии развития образования: действует новая система оплаты труда, введены федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования, образовательные учреждения изменили статус, стали автономными и бюджетными учреждениями, укреплена материально-техническая база школ. Школы города оснащены современным учебно-лабораторным, компьютерным оборудованием, все начальные классы оснащены интерактивными досками; обновлены библиотечные фонды. 100 % обучающихся 1-х и 2-х классов обеспечены учебниками в соответствии с ФГОС; - 100% школ имеют выход в Интернет. Результаты работы по укреплению материально-технической базы школ позволили увеличить долю школьников, обучающихся в современных условиях.

Современная система образования города представляет собой сеть муниципальных и негосударственных, разноуровневых и разнонаправленных учреждений дошкольного, общего, дополнительного и специального образования, которые реализуют многочисленные образовательные программы и в основном удовлетворяют потребности обучающихся.

 Городская система образования включает в себя 20 учреждений, в числе 12 дошкольных образовательных учреждений (2760 воспитанников) и 8 общеобразовательных учреждений различных видов и типов (6841 обучающихся на 01.10.2013), имеющими государственную аккредитацию и лицензию на образовательную деятельность. Из них 3 автономных образовательных учреждения.

В 2013 году программы основного общего образования реализуют:

6 средних общеобразовательных школ;

1 гимназия;

1 средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов.

Дошкольное образование: 11 детских садов комбинированного вида, из них  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждений «Детский сад №2 «Рябинка» находится на капитальном ремонте и 1 компенсирующего вида.

В городе сложилась в целом эффективная система управления образованием. Система образования сохраняет и развивает свой потенциал и продолжает являться определяющим фактором социально-экономического развития города. Создана и успешно развивается система мониторинга за состоянием здоровья детей и внедрения в учебный процесс здоровьесберегающих образовательных технологий. Развивается система дополнительного образования детей.

Приняты меры по обеспечению общедоступности дошкольного образования. Введена дифференциация дошкольных образовательных учреждений по видам и категориям, развита сеть детских учреждений и групп компенсирующего вида, ведется целенаправленная работа по осуществлению преемственности дошкольного и начального общего образования. Направленно решается проблема 100-процентного охвата детей дошкольным образованием.

Муниципальные общеобразовательные учреждения предоставляют доступное качественное образование для разных категорий обучающихся, широкий спектр образовательных услуг, удовлетворяющих потребности населения города.  

Осуществляется обновление содержания общего образования, в школах города введено профильное обучение на старшей ступени обучения, функционируют 28 профильных классов разной направленности: социально-гуманитарный, информационно-технологический, химико-биологический, социальный, социально-экономический, художественно-эстетический, физико-математический. В гимназии реализуются программы углубленного изучения предметов гуманитарной  направленности. На базе муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» организован центр дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. На базе муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» работает структурное подразделение «Школа искусств «Камертон», где реализуются программы дополнительного образования детей. Информационно-методическое сопровождение образовательной деятельности осуществляет межшкольный методический центр.

В городе проводятся мероприятия по интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в массовую школу, по их социальной адаптации и подготовке к самостоятельной жизни. Созданы условия для обеспечения дистанционного обучения детей-инвалидов с использований компьютерных технологий.

Последовательно осуществляется программа компьютеризации образовательных учреждений.

Выполнение мероприятий комплексной муниципальной целевой программы «Образование» на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением администрации города Мегиона от 24.12.2010 №2092, обеспечило существенные позитивные изменения в организации деятельности образовательных учреждений. Созданы условия для долгосрочного планирования развития отрасли.

Однако в работе по развитию системы образования имеется ряд проблем.

Прежде всего, это проблемы финансирования отрасли. Остается проблемой кадровое обеспечение образовательных учреждений, наиболее остро – детских садов. Сохраняется тенденция старения педагогических работников. Недостаточно быстро происходит процесс ротации педагогических кадров, требует дальнейшего развития система социальной поддержки педагогов.    

Накапливается комплекс проблем, связанных с ростом числа детей дошкольного возраста. Остро стоит проблема недостаточного количества мест в дошкольных учреждениях города. Необходимо строительство новых детских садов и реорганизация имеющихся. Слабо развитая материальная база не позволяет полностью обеспечить социальный запрос и охватить всех детей в возрасте от 1 до 7 лет дошкольным образованием из-за недостаточного количества дошкольных образовательных учреждений.

Требует решения проблема сохранения здоровья детей, развития здоровье сберегающих образовательных технологий, препятствующих заболеваниям детей, психическим расстройствам, детской наркомании и алкоголизма, детской и подростковой преступности. 

В общеобразовательных учреждениях городского округа созданы условия для обучения и развития творческих способностей одаренных детей. Ежегодно обучающиеся               5-11 классов принимают участие во Всероссийской олимпиаде школьников. В муниципальном этапе приняли участие 1205 человек, из них 47,9% - стали победителями и призерами. Итоги

регионального этапа Олимпиады 2013 года: 10 призовых мест. Три школьника приняли участие в составе сборной команды автономного округа в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

В муниципальных общеобразовательных учреждениях реализуется научно-социальная программа «Шаг в будущее»: созданы школьные научные общества, ежегодно проводятся конференции молодых исследователей.

По итогам 2013 года 35 обучающихся удостоены премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В образовательных учреждениях реализуется система мероприятий по выявлению и поддержке талантливых детей, организовано участие школьников в конкурсных мероприятиях муниципального и регионального уровней.

Основными направлениями воспитательной работы департамента образования и молодежной политики администрации города являются: гражданско-патриотическое воспитание, здоровьесберегающие технологии, профилактическое направление, творческое, профориентационное. Охват обучающихся воспитательными мероприятиями различной направленности  составляет 100%.

По состоянию на январь 2013 года на территории городского округа город Мегион проживают 14 712 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 25,2% от общего числа проживающих в городском округе,  действует 8 молодёжных общественных объединений.

На базе муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа создано Мегионское волонтёрское движение. Охват мероприятиями Мегионского волонтёрского движения составляет – 2 769 человека. В мероприятиях по направлению «Поддержка детских и молодежных общественных объединений» приняли участие 3201 человек.

Изменения содержательного аспекта воспитательного воздействия, признано считать как одно из приоритетных направлений образовательной политики. Именно модернизация воспитательной системы в образовательных учреждениях обеспечит успешность реформ. Во внеурочной деятельности обучающихся внедрена модель многоуровневой организации. В соответствии с новым Федеральным государственным образовательным стандартам  обеспеченность количества часов плана внеурочной деятельности составила 9 недельных часов внеурочной занятости (по выбору обучающихся в составе курсов образовательной программы) за счет бюджетного финансирования.

Большое внимание уделяется развитию дополнительного образования и воспитания, а также развитию детского общественного движения. На базе общеобразовательных учреждений работают творческие студии, кружки и секции различной направленности. В системе школьного дополнительного образования работает Детская школа искусств «Камертон» как структурное подразделение МБОУ «СОШ №4», где услуги дополнительного образования получают более 600 обучающихся. Охват дополнительным образованием составляет 4202 школьника – 61,8% (от общего числа обучающихся – 6801 чел.).

Эффекты реализации направления проявляются в том, что:

создана система поиска и отбора талантливых детей как через систему олимпиад и конкурсов различных уровней, так и через школьную систему дополнительного воспитания,

 в образовательных учреждениях организованы и работают школьные научные общества старшеклассников, работающих с талантливыми (одаренными) детьми.

 обеспечено развитие сети дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, школьники имеют возможность выбрать и получить качественные услуги дополнительного образования.

Сегодня всем педагогам необходимо помнить  о приоритете воспитания в новой парадигме образования. Нам предстоит внедрять основные направления Программы развития воспитательной компоненты.

В муниципальных образовательных учреждениях города работает 1907 человек:

в общеобразовательных учреждениях – 961 (из них педагогов  - 529: имеют высшее образование 459, среднее профессиональное – 66, начальное профессиональное – 2),

в дошкольных образовательных учреждениях – 946 (педагогов – 415: имеют высшее образование 224, среднее профессиональное 185, среднее - 6).

В общеобразовательных учреждениях работает 452 педагога, имеющих квалификационную категорию: высшую - 86, первую - 224 и вторую - 142. В ДОУ - 236 педагогов имеют квалификационную категорию: высшую – 25, первую - 165 и вторую - 46. Почётными званиями и ведомственными наградами отмечен труд 164 педагогов.

Перечисленные проблемы и показатель развития городской системы образования являются основой определения целей, направлений и задач развития системы образования.

Основные цели и задачи программы

Достижение целей и задач программы непосредственно связаны с приоритетами развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и городского округа город Мегион, определенными Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 и на период до 2030 годов и Стратегией социально-экономического развития городского округа город Мегион на период до 2020 года.  Приоритеты и цели развития городской системы образования обусловлены реализацией Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», утвержденной Президентом Российской Федерации.  Разработка приоритетных задач и мероприятий по реализации программы обусловлены программой «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югра от 26.09.2013 №378-п.

Цель программы:

Обеспечение эффективного, устойчивого развития системы городского образования, создание правовых и социально-экономических условий для нравственного, интеллектуального и физического развития детей и молодежи и их профессиональной подготовки в процессе образования, оздоровления и занятости. 

Задачи программы

Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития образования города, современным потребностям общества и каждого жителя города.

Предоставление возможности для развития интеллектуального и творческого потенциала одаренных и  талантливых  детей, обеспечение их адресной поддержкой. Организация системы исследовательской работы учащихся.

Обновление содержания образования, повышение его качества, доступности и воспитывающего потенциала: внедрение новых образовательных, информационных и коммуникационных технологий обучения и развития учащихся; переход  на комплексное использование современных информационных  и педагогических технологий, обеспечивающих единое образовательное пространство.

Повышение эффективности воспитательной системы, вовлечение родителей и общественности в деятельность развития муниципальной системы образования.

Обеспечение условий для профессионального и личностного роста кадров системы образования города. Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения лидеров в сфере образования. Модернизация системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов и руководителей образовательных учреждений.

Развитие системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного стандарта и учет динамики достижений каждого учащегося.

Оптимизация системы управления процессом образования, механизмов финансирования образования, использования финансовых средств бюджета и привлечения дополнительных ресурсов.

Научное и учебно-методическое обеспечение обновления системы образования, создание инновационных площадок, и организационно-экономических условий инновационной деятельности в сфере образования.

Укрепление и развитие материально технической базы  образовательных учреждений города.

Сохранение и укрепление здоровья учащихся общеобразовательных учреждений.

Организация культурно-досуговой, спортивно-массовой деятельности, обеспечивающей разумное и полезное проведение отдыха несовершеннолетних граждан в каникулярный период.

Организация отдыха детей на территории города.

Организация отдыха детей за пределами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Содействие трудовой занятости, деловой активности, профессиональному самоопределению молодёжи.

Содействие и поддержка в реализации способностей творческой и талантливой молодёжи.

Совершенствование мер профилактики асоциальных явлений в молодёжной среде.

Формирование активной жизненной позиции

через систему мер гражданского и патриотического воспитания.

Развитие и организационное обеспечение деятельности учреждений молодёжной политики, подведомственных департаменту образования и молодёжной политики администрации города.

Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

Сроки и этапы реализации программы

Программа будет реализована с 2014 год по 2020 год:

1 этап – 2014-2016 годы.

2 этап – 2017-2020 годы.

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы

Общий объём финансирования Программы осуществляется за счёт средств городского округа город Мегион, окружного бюджета, привлечённых средств.

Всего на 2014-2020 годы – 6201227,2 тыс. руб., в том числе:

из бюджета городского округа город Мегион – 4237416,95,0 тыс. руб.

из бюджета автономного округа   – 67948,85 тыс. руб.,

привлечённые средства – 1895861,4 тыс.руб.

В том числе по годам:

2014 год – 639104,71 тыс. рублей, из них:

из бюджета городского округа город Мегион – 571155,85 тыс. руб.

из бюджета автономного округа   – 67948,85 тыс. руб.;

2015 год – 2500135,70 тыс. рублей, из них:

из бюджета городского округа город Мегион –  604274,30 тыс.руб.,

привлечённые средства – 1895861,4 тыс.руб.;

2016 год –  596809,24 тыс. рублей (местный бюджет),

2017 год – 609810,61 тыс. рублей (местный бюджет),

2018 год –  597362,07 тыс. рублей (местный бюджет),

2019 год – 626862,37 тыс. рублей (местный бюджет),

2020 год – 631142,50 тыс. рублей (местный бюджет).

Объёмы финансирования Программы за счёт средств бюджета городского округа город Мегион могут ежегодно корректироваться в соответствии с финансовыми возможностями.

Ожидаемые конечные, а также непосредственные

результаты реализации программы

Реализация Программы позволит к 2020 году повысить качественный уровень предоставления муниципальной услуги по организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях города, развития воспитательной системы города, что будет выражаться в:

удовлетворении потребностей учащихся и их родителей в дополнительных образовательных услугах до 68%;

увеличении доли участников  школьного и муниципального  этапов Всероссийской олимпиады от контингента, обучающихся в 7-11 классах муниципальных общеобразовательных учреждений от 80% до 95%;

увеличении доли участников регионального этапа Всероссийской олимпиады от контингента, обучающихся 9-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений от 2% до 3%;

увеличении доли выпускников, награжденных похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов», медалями «За особые успехи в учении» от 3,8% до 5%;

расширении участия общественности в управлении образованием, увеличение доли муниципальных образовательных учреждений, имеющих формы самоуправления, обеспечивающие государственно-общественный характер управления  до 100%;

увеличении охвата детей дополнительным образованием за счет увеличения количества кружков, секций и др. до 85%;

увеличении численности детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе  предшкольного образования в вариативных   формах до 75 человек;

увеличении доли обучающихся, которые включены в проектную деятельность до 45%;

увеличении доли подготовки  квалифицированных  педагогических кадров до 90%;

доля  муниципальных образовательных учреждений материально-техническая база которых соответствует современным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта;

увеличение доли образовательных учреждений уровень безопасности, комфортность условий пребывания в которых соответствуют современным требованиям до 89,1%

обеспеченность населения местами в общеобразовательных учреждениях (доля детей,  обучающихся в одну смену) до 100%

обеспеченность населения местами в дошкольных образовательных учреждениях (доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченными местами в дошкольных учреждениях) до 100%.
увеличении  доли детей социально незащищённых категорий, охваченных различными формами отдыха до 7%;
охват детей и подростков, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей, ежегодно – 1318 чел.;

увеличении количества участников творческих мероприятий до 2200 чел.;

увеличении числа получателей услуг, предоставляемых учреждениями молодежной политики до 14 000 чел.;

увеличении числа проведенных мероприятий   учреждениями молодёжной политики до 560 мероприятий;

увеличении количества участников военно-спортивных игр до 450 человек.

Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий программы определяется в соответствии с целевыми индикаторами и показателями программы.

Обобщённая характеристика программных мероприятий.

Для выполнения цели и задач Программы планируется выполнение мероприятий согласно Приложению 1 к настоящей муниципальной программе.

Необходимость реализации программных мероприятий обусловлена стратегией развития системы образования города, направленной на вывод отрасли образования на качественно новый уровень, который позволит развивать образованную, творческую, социально зрелую, физически здоровую личность молодых граждан, стать основой благополучия, успешности и безопасности людей, проживающих в нашем регионе.

Реализация Стратегии, обеспечивающей наиболее благоприятные условия и стимулы для развития детей, подростков и молодежи города, позволит достичь положительной динамики роста ключевых показателей результативности деятельности системы образования города.

Мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом системного подхода к решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач подпрограммы планируется выполнение мероприятий согласно Приложению 1 к настоящей муниципальной целевой программе. Согласно задачам предусмотрено реализация трех подпрограмм:

1.    Подпрограмма 1 «Образование».

2.    Подпрограмма 2 «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий муниципальных образовательных учреждений городского округа город Мегион».

3.    Подпрограмм 3 «Развитие молодежного движения, организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи».

Механизм реализации муниципальной программы

Организационные механизмы выполнения мероприятий программы основываются на принципах согласования интересов всех участников программы.

Управление программой осуществляет департамент образования и молодежной политики администрации города, которое:

определяет участников программы;

организует выполнение мероприятий программы совместно с участниками программы;

координирует действия участников программы;

инициирует внесение предложений по корректировке программных мероприятий в установленном порядке;

формирует в установленные сроки, сводные отчеты о ходе финансирования и выполнения программы:

формирует в установленные сроки отчет о реализации программы за полугодие отчетного периода,

формирует в установленные сроки отчет о реализации программы по итогам года отчетного периода.

Механизм реализации программы и контроль за ходом реализации Программы осуществляет департамент образования и молодёжной политики администрации города Мегиона, муниципальный Управляющий совет.

Программа будет реализовываться через:

заключение в установленном порядке договоров;

практическое выполнение работ по установки, сборке школьной мебели и оборудования;

экспертную оценку изменений в сфере образования;

повышение профессиональной компетентности педагогических работников;

систему научно-методического сопровождения образовательного процесса;

разработку Концепции профессиональной ориентации школьников города Мегиона

и внедрения системы профессиональной ориентации школьников в муниципальной системы образования;

Контроль за реализацией Программы Мероприятия Программы конкретизируются в годовых планах работы департамента образования и молодёжной политики администрации города Мегиона и образовательных учреждений, муниципальных стандартах качества и муниципальных заданиях департамента образования и молодёжной политики для муниципальных учреждений.

Для включения общественности в решение актуальных вопросов развития системы образования привлекается городской общественный совет по развитию образования. 

Информацию о ходе и результатах реализации Программы департамент образования и молодёжной политики размещает в сети Интернет на своем официальном сайте.

По каждой подпрограмме муниципальной программы координатором ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком проведения и критериями ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ.

 

Приложение 1 к муниципальной программе городского округа город Мегион «Развитие системы образования и молодёжной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов»

Перечень программных мероприятий муниципальной целевой программы

«Развитие системы образования муниципального образования городской округ город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов»

№ п/п

Мероприятия муниципальной целевой программы

Источники финансирования

Исполнители мероприятий

Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей), годы

очередной 2014 год

первый 2015 год планового периода

второй 2016 год планового периода

2017 год

2018 год

 2019 год

2020 год

Всего расходов по программе

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Всего по программе «Развитие системы образования и молодёжной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов»

Всего по муниципальной программе

ДОиМП; МОУ СОШ; учреждения молодежной политики

639104,71

2 500 135,70

596 809,24

609 810,61

597 362,07

626 862,37

631 142,50

6 201 227,20

федеральный бюджет

ДОиМП; МОУ СОШ; учреждения молодежной политики

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет автономного округа

ДОиМП; МОУ СОШ; учреждения молодежной политики

67948,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67948,85

местный бюджет

ДОиМП; МОУ СОШ; учреждения молодежной политики

571155,85

604274,30

596809,24

609810,61

597362,07

626862,37

631142,50

4237416,95

привлеченные средства

ДОиМП; МОУ СОШ; учреждения молодежной политики

0

1 895 861,40

0

0

0

0

0

1 895 861,40

Подпрограмма 1: «Образование»

Цели: обеспечение эффективного, устойчивого развития системы городского образования и создание условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном образовании на фоне растущих темпов инновационного развития.

Задача 1.  Предоставление возможности для развития интеллектуального и творческого потенциала одаренных и  талантливых  детей, обеспечение их адресной поддержкой. Организация системы исследовательской работы учащихся.

1.1.

Олимпиада школьников (городской, окружной уровни)

местный бюджет

ДОиМП; МОУ СОШ

900

900

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

6 800,00

1.2.

Организация и проведение конкурса «Шаг в будущее»

местный бюджет

ДОиМП; МОУ СОШ

46

46

46

200

200

200

200

938

1.3.

Организация и проведение молодежного образовательного фестиваля «Новая цивилизация» (муниципальный уровень, окружной) и форума старшеклассников «Школа. Карьера. Югра»

местный бюджет

ДОиМП; МОУ СОШ

158

158

200

200

200

200

200

1 316,00

1.4.

Акция «Я  - гражданин России» (городской уровень)

местный бюджет

ДОиМП; МОУ СОШ

40

55

55

60

60

60

60

390

1.5.

Проведение мероприятий военно-патриотической  направленности, проведение спартакиады «Равнение на Победу»

местный бюджет

ДОиМП; МОУ СОШ

194

266

269

273

274

276

280

1 832,00

1.6.

Разработка и научно-методическое сопровождение концепции профессиональной ориентации обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях г.Мегиона

местный бюджет

ДОиМП; МОУ СОШ

105,5

175,5

150

150

150

150

150

1 031,00

1.7.

Чествование выпускников школ города

местный бюджет

ДОиМП; МОУ СОШ

280

294

300

300

300

300

300

2 074,00

Итого по задаче 1:

Всего

ДОиМП; МОУ СОШ

1 723,50

1 894,50

2 020,00

2 183,00

2 184,00

2 186,00

2 190,00

14 381,00

местный бюджет

ДОиМП; МОУ СОШ

1 723,50

1 894,50

2 020,00

2 183,00

2 184,00

2 186,00

2 190,00

14 381,00

Задача 2. Информатизация системы  общего  образования,  переход  на комплексное использование современных информационных  и педагогических технологий, обеспечивающих единое образовательное пространство.

2.1.

Приобретение лицензионного программного  обеспечения (системного, офисного)

местный бюджет

ДОиМП

530

600

600

1 500,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

6 230,00

2.2.

Обновление программы «Сетевой город. Образование» и сопутствующих ей программ

местный бюджет

ДОиМП

180

180

180

180

180

180

180

1 260,00

2.3.

Организация деятельности Межшкольного методического центра 

местный бюджет

ДОиМП

350

400

400

600

600

600

600

3 550,00

2.4.

Совершенствование и развитие материально-технической базы  образовательных учреждений

местный бюджет

ДОиМП

400

500

500

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

5 400,00

Итого по задаче 2:

Всего

ДОиМП

1 460,00

1 680,00

1 680,00

3 280,00

2 780,00

2 780,00

2 780,00

16 440,00

местный бюджет

ДОиМП

1 460,00

1 680,00

1 680,00

3 280,00

2 780,00

2 780,00

2 780,00

16 440,00

Задача 3.  Повышение эффективности воспитательной системы, вовлечение родителей и общественности в деятельность развития муниципальной системы образования. Совершенствование профилактической работы среди несовершеннолетних и родителей по вопросам безнадзорности и правонарушений

3.1.

Участие в окружном мероприятии «Слет лидеров ученического самоуправления»

местный бюджет

ДОиМП; МОУ СОШ

45

45

46

50

50

52

52

340

3.2.

Акция «Спасти и сохранить»

местный бюджет

ДОиМП; МОУ СОШ

20

25

25

25

30

30

30

185

Итого по задаче 3:

Всего

ДОиМП; МОУ СОШ

65

70

71

75

80

82

82

525

местный бюджет

ДОиМП; МОУ СОШ

65

70

71

75

80

82

82

525

Задача 4. Сохранение и укрепление здоровья  детей и подростков.

4.1.

Городская  психолого-медико-педагогическая комиссия. Приобретение программно-методического комплекса и программное обеспечение деятельности психолого-медико-педагогической комиссии. Диагностический инструментарий Расходные материалы и канцтовары Участие  организационно-методических совещаниях и обучающих семинарах (оплата обучения и командировочные расходы), оплата работы привлеченных специалистов

местный бюджет

ДОиМП/ МОУ СОШ

400

500

500

952,9

952,9

952,9

952,9

5 211,60

Итого по задаче 4:

Всего

ДОиМП; МОУ СОШ

400

500

500

952,9

952,9

952,9

952,9

5 211,60

местный бюджет

ДОиМП; МОУ СОШ

400

500

500

952,9

952,9

952,9

952,9

5 211,60

Задача 5. Создание системы внеурочной работы, дополнительного образования учащихся. Развитие массовых, групповых и индивидуальных форм внеурочной деятельности.

5.1.

Проведение     соревнований «Школа безопасности» городского уровня, участие  в окружных, федеральных этапах

местный бюджет

ДОиМП/МОУ СОШ

213,1

230

230

240

240

250

250

1 653,10

5.3.

Спартакиада школьников «Олимпийская юность Югры» (городской, окружной уровни)

местный бюджет

ДОиМП/МОУ СОШ

200

294

303

304

304

305

305

2 015,00

5.4.

Проведение спортивных, физкультурных соревнований, состязаний школьников городского уровня, участие в окружных, федеральных этапах

местный бюджет

ДОиМП/МОУ СОШ

402,5

560

577

578

584

585

585

3 871,50

5.5.

Проведение соревнований для детей дошкольного возраста "Губернаторские состязания"

местный бюджет

ДОиМП/МОУ СОШ

27

30

30

50

50

50

50

287

5.6.

Учебно-полевые сборы

местный бюджет

ДОиМП/МОУ СОШ

200

200

200

200

200

200

200

1 400,00

5.7.

Совместные мероприятия с ГИБДД 

местный бюджет

ДОиМП/МОУ СОШ

50

149,58

150

100

100

100

100

749,58

Итого по задаче 5:

Всего

ДОиМП; МОУ СОШ

1 092,60

1 463,58

1 490,00

1 472,00

1 478,00

1 490,00

1 490,00

9 976,18

метный бюджет

ДОиМП; МОУ СОШ

1 092,60

1 463,58

1 490,00

1 472,00

1 478,00

1 490,00

1 490,00

9 976,18

Задача 6. Повышение профессионального уровня педагогических и управленческих кадров.

6.1.

Экспертиза Программ развития образовательных учреждений

местный бюджет

ДОиМП/МОУ СОШ

50

50

50

50

50

50

50

350

6.2.

Выпуск печатной продукции по итогам работы федеральной экспериментальной площадки

местный бюджет

ДОиМП/МОУ СОШ

40

80

80

80

80

80

80

520

6.3.

Организация и проведение мероприятия «День  учителя»

местный бюджет

ДОиМП/МОУ СОШ

64

100

100

100

100

100

100

664

6.4.

Разработка и научно-методическое сопровождение концепции профессиональной ориентации обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях г.Мегиона

местный бюджет

ДОиМП/МОУ СОШ

100

100

150

150

150

150

150

950

6.5.

Проведение научно-методических консультаций специалистов, осуществляющих сопровождение профессиональной ориентационной деятельности

местный бюджет

ДОиМП/МОУ СОШ

108

150

150

150

150

150

150

1 008,00

6.6.

Организация и проведение августовского педагогического совещания

местный бюджет

ДОиМП/МОУ СОШ

20

20

20

70

75

75

75

355

6.7.

Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства. Участие в окружных конкурсах профессионального мастерства: «Учитель года г.Мегиона»; «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения года г.Мегиона»; «Педагог-психолог образовательного учреждения года г.Мегиона»

местный бюджет

ДОиМП/МОУ СОШ

480

480

480

450

450

450

450

3 240,00

6.8.

Участие педагогов в конференциях, семинарах, мастер-классах, конкурсах

местный бюджет

ДОиМП/МОУ СОШ

30

30

30

60

100

100

100

450

Итого по задаче 6

Всего

ДОиМП; МОУ СОШ

892,0

1010,0

1060,0

1110,0

1155,0

1155,0

1155,0

7537,0

местный бюджет

ДОиМП; МОУ СОШ

892

1 010,00

1 060,00

1 110,00

1 155,00

1 155,00

1 155,00

7 537,00

Задача 7. Повышение эффективности  расходования  бюджетных  средств путем внедрения программно-целевого метода финансирования мероприятий.

7.1.

Муниципальные общеобразовательные учреждения:

местный бюджет

ДОиМП;МОУ СОШ

88 761,80

88 761,80

88 761,80

88 761,80

88 761,80

88 761,80

88 761,80

621 332,60

7.1.1.

Муниципальные задания

местный бюджет

ДОиМП;МОУ СОШ

75 071,00

75 071,00

75 071,00

75 071,00

75 071,00

75 071,00

75 071,00

525 497,00

7.1.2.

Субсидии на иные цели

местный бюджет

ДОиМП;МОУ СОШ

13 690,80

13 690,80

13 690,80

13 690,80

13 690,80

13 690,80

13 690,80

95 835,60

7.2.

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения:

местный бюджет

ДОиМП; МДОУ

297 399,80

297 399,80

297 399,80

297 399,80

297 399,80

297 399,80

297 399,80

2 081 798,60

7.2.1.

Муниципальные задания

местный бюджет

ДОиМП; МДОУ

126 655,90

126 655,90

126 655,90

126 655,90

126 655,90

126 655,90

126 655,90

886 591,30

7.2.2.

Субсидии на иные цели

местный бюджет

ДОиМП; МДОУ

170 743,90

170 743,90

170 743,90

170 743,90

170 743,90

170 743,90

170 743,90

1 195 207,30

7.3.

Муниципальное автономное учреждение "Комбинат по обслуживанию учреждений социальной сферы"

местный бюджет

ДОиМП; МАУ КОУСС

35 929,10

35 929,10

35 929,10

35 929,10

35 929,10

35 929,10

35 929,10

251 503,70

7.3.1.

Муниципальные задания

местный бюджет

ДОиМП; МАУ КОУСС

34 120,00

34 120,00

34 120,00

34 120,00

34 120,00

34 120,00

34 120,00

238 840,00

7.3.2.

Субсидии на иные цели

местный бюджет

ДОиМП; МАУ КОУСС

1 809,10

1 809,10

1 809,10

1 809,10

1 809,10

1 809,10

1 809,10

12 663,70

7.4.

Департамент образования и молодежной политики (содержание)

местный бюджет

ДОиМП

55 822,80

55 822,80

55 822,80

55 822,80

55 822,80

55 822,80

55 822,80

390 759,60

7.4.1.

в том числе выполнение функций

местный бюджет

ДОиМП

23 431,30

23 431,30

23 431,30

23 431,30

23 431,30

23 431,30

23 431,30

164 019,10

7.4.2.

Техническое обеспечение и содержание имущества

местный бюджет

ДОиМП

32 391,50

32 391,50

32 391,50

32 391,50

32 391,50

32 391,50

32 391,50

226 740,50

Итого по задаче 7:

Всего

ДОиМП; МОУ СОШ; МОУ МДОУ; МАУ КОУСС

477913,5

477913,5

477913,5

477913,5

477913,5

477913,5

477913,5

3345394,5

метный бюджет

ДОиМП; МОУ СОШ; МОУ МДОУ; МАУ КОУСС

477913,5

477913,5

477913,5

477913,5

477913,5

477913,5

477913,5

3345394,5

Задача 8: Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания

8.1.

Проведение мероприятий по поддержке и стимулированию системы обучения и воспитания

местный бюджет

ДОиМП; МОУ СО

45

80

80

280

280

300

300

1 365,00

8.2.

Организация участия делегации города Мегиона в Церемонии вручения грантов Президента РФ и Губернатора автономного округа учителям и образовательным учреждениям (проезд, проживание, питание)

местный бюджет

ДОиМП; МОУ СОШ

45

60

60

280

300

300

300

1 345,00

8.3.

Проведение мероприятий по поддержке и стимулированию  лучших педагогов

местный бюджет

ДОиМП; МОУ СОШ

40

40

40

100

100

100

100

520

8.4.

Выплаты грантов Главы города классным руководителя, имеющим по итогам работы 5 и более выпускников, окончивших школу с золотой и серебряной медалями

местный бюджет

ДОиМП; МОУ СОШ

0

0

0

60

60

60

60

240

Итого по задаче 8:

Всего

ДОиМП; МОУ СОШ

130

180

180

720

740

760

760

3470

местный бюджет

ДОиМП; МОУ СОШ

130

180

180

720

740

760

760

3 470,00

Задача 9: Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения лидеров в сфере образования

9.1.

Проведение мероприятий, направленных на поддержку и стимулирование муниципальных сетевых педагогических сообществ (ГМО, творческие группы по основным направлениям деятельности, городской Методический совет, Экспертный совет и др.)

местный бюджет

ДОиМП; МОУ СОШ

40

50

50

60

60

60

60

380

9.2.

Выявление, стимулирование и поддержка талантливых, одаренных детей и молодежи

местный бюджет

ДОиМП; МОУ СОШ

0

0

0

294

295

295

295

1 179,00

9.3.

Организация участия учащихся образовательных учреждений в научной сессии старшеклассников, региональных научно-практических конференциях и др.

местный бюджет

ДОиМП; МОУ СОШ

50

50

50

160

160

160

160

790

9.4.

Проведение городских мероприятий конкурсной направленности (фестивали, конкурсы, смотры, турниры, соревнования, форумы, социальные проекты и т.д.)

местный бюджет

ДОиМП; МОУ СОШ

0

0

0

150

150

150

150

600

9.5.

Проведение выставок, конкурсов, фестивалей, иных мероприятий для воспитанников дошкольных образовательных учреждений и участие их во всероссийских, окружных, городских выставках, конкурсах, фестивалях и других мероприятиях

местный бюджет

ДОиМП; МОУ СОШ

0

0

0

220

220

220

220

880

9.6.

Организация участия учащихся школ города в окружных, всероссийских и международных мероприятиях (фестивали, конкурсы, смотры, турниры, соревнования, форумы, социальные проекты и т.д.)

местный бюджет

ДОиМП; МОУ СОШ

150

150

150

150

150

150

150

1 050,00

9.7.

Организация и проведение церемоний чествования учащихся образовательных учреждений и их учителей, научных руководителей по итогам участия в городских, окружных и Всероссийских олимпиадах, конкурсах, конференциях, турнира, форумах и т.д.

местный бюджет

ДОиМП; МОУ СОШ

50

50

50

500

500

500

500

2 150,00

Итого по задаче 9:

Всего

ДОиМП; МОУ СОШ

290

300

300

1534

1535

1535

1535

7029

местный бюджет

ДОиМП; МОУ СОШ

290

300

300

1 534,00

1 535,00

1 535,00

1 535,00

7 029,00

Задача 10: Модернизация системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов и руководителей образовательных учреждений, кадров для экономики города. Развитие муниципальной системы мониторинга качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного стандарта, динамику достижений каждого учащегося и развитие системы воспитательной работы

10.1.

Проведение мероприятий, направленных на поддержку и развитие  системы муниципальных инновационных площадок

местный бюджет

ДОиМП; МОУ СОШ

100

150

200

200

200

200

200

1 250,00

10.2.

Организация повышения квалификации через организацию и участие в курсах повышения квалификации, коллегиях, форумах, семинарах, конференциях и иных мероприятиях (командировочные расходы, оргвзносы, оплата обучения)

местный бюджет

ДОиМП; МОУ СОШ

50

50

50

430

430

430

430

1 870,00

10.3.

Организация и внедрение системы профессиональной ориентации школьников города Мегиона в рамках сотрудничества с филиалом Тюменского государственного университета в г. Нижневартовске

местный бюджет

ДОиМП; МОУ СОШ

232

250

250

250

250

250

250

1 732,00

10.4.

Создание и развитие инновационной инфраструктуры

местный бюджет

ДОиМП; МОУ СОШ

0

0

0

180

180

180

180

720

10.5.

Обеспечение научно-методического руководства инновационной деятельности образовательных учреждений (привлечение научного потенциала для руководства инновационной деятельностью - оплата за работу, проезд, проживание

местный бюджет

ДОиМП; МОУ СОШ

0

0

0

300

300

300

300

1 200,00

10.6.

Организация и проведение независимой государственной (итоговой) аттестации выпускников, в том числе в новой форме (9 классы) и в форме ЕГЭ, и других процедур оценки качества образования (выездные мероприятия, участие в совещаниях, организационные расходы и др.)

местный бюджет

ДОиМП; МОУ СОШ

125

130

130

130

130

130

130

905

10.7.

Участие в обязательных окружных и всероссийских мероприятиях, конференциях, коллегиях и совещаниях по вопросам образования

местный бюджет

ДОиМП; МОУ СОШ

150

150

150

150

150

150

150

1 050,00

10.8.

Освещение результатов деятельности системы образования в средствах массовой информации, публикации

местный бюджет

ДОиМП; МОУ СОШ

50

50

50

100

100

100

100

550

10.9.

Развитие системы межшкольных методических центров

местный бюджет

ДОиМП; МОУ СОШ

0

0

0

200

200

200

200

800

10.10.

Проведение творческих отчетов, мастер-классов, семинаров, научно-практических конференций, коллегий управления образования (с педагогическими кадрами)

местный бюджет

ДОиМП; МОУ СОШ

50

50

50

250

250

250

250

1 150,00

Итого по задаче 10:

Всего

ДОиМП; МОУ СОШ

757

830

880

2190

2190

2190

2190

11227

местный бюджет

ДОиМП; МОУ СОШ

757

830

880

2 190,00

2 190,00

2 190,00

2 190,00

11 227,00

Задача 11: Развитие муниципальной системы образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного стандарта и динамику достижений каждого учащегося

11.1.

Экспертно-аналитическое сопровождение

местный бюджет

ДОиМП; МОУ СОШ

50

50

50

60

60

60

60

390

11.2.

Изготовление, приобретение и оформление стендов, бланочной продукции, грамот, дипломов, благодарственных писем и др.

местный бюджет

ДОиМП; МОУ СОШ

30

30

30

60

60

60

60

330

ИТОГО по задаче 11:

Всего

ДОиМП; МОУ СОШ

80

80

80

120

120

120

120

720

местный бюджет

ДОиМП; МОУ СОШ

80

80

80

120

120

120

120

720

Задача 12:  Создание условий для повышения доступности качественного образования в муниципальных образовательных учреждениях 

12.1.

Оснащение образовательных  учреждений современными средствами информатизации, в том числе: приобретение интерактивных устройств, мультимедийного оборудования и цифровых лабораторий, серверного и коммутационного оборудования

местный бюджет

ДОиМП/ МОУ СОШ

1 440,00

1 440,00

1 440,00

1 440,00

1 440,00

1 440,00

1 440,00

10 080,00

Итого по задаче 12:

Всего

ДОиМП; МОУ СОШ; МДОУ

1 440,00

1 440,00

1 440,00

1 440,00

1 440,00

1 440,00

1 440,00

10 080,00

местный бюджет

ДОиМП; МОУ СОШ; МДОУ

1 440,00

1 440,00

1 440,00

1 440,00

1 440,00

1 440,00

1 440,00

10 080,00

Итого по подпрограмме 1:

Всего

ДОиМП; МОУ СОШ; МДОУ

486 243,60

487 361,58

487 614,50

492 990,40

492 568,40

492 604,40

492 608,40

3 431 991,28

местный бюджет

ДОиМП; МОУ СОШ; МДОУ

486243,6

487361,58

487614,5

492990,4

492568,4

492 604,40

492608,4

3431991,28

Подпрограмма 2. "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в муниципальных образовательных учреждениях городского округа город Мегион"

 Задача 1: Обеспечение безопасности и комфортных условий образовательного процесса для обучающихся, воспитанников и работников муниципальных образовательных учреждений во время их учебной и трудовой деятельности путём повышения пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности жизнедеятельности, антитеррористической защищённости, реализации мероприятий по благоустройству территории и энергосбережению.

1.1.

Выполнение мероприятий по устранению замечаний ОВД ОМВД России; по г.Мегиону; по антитеррористической защищённости с целью обеспечения безопасности участников   образовательных отношений

Муниципальный бюджет

ДОиМП; МОУ СОШ; МДОУ

0,0

0,0

2970,0

1572,4

2120,6

2880,0

11106,0

20649,0

1.2.

Выполнение мероприятий по устранению предписаний ОНД по г.Мегиону; по обеспечению пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений города

Муниципальный бюджет

ДОиМП; МОУ СОШ; МДОУ

2097,77

15392,10

1294,40

531,60

0,00

2458,70

1500,00

23274,6

Бюджет автономного округа

ДОиМП; МОУ СОШ; МДОУ

2097,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2097,8

1.3.

Выполнение мероприятий по устранению предписаний Роспротребнадзора; по благоустройству территории с целью обеспечения санитарной безопасности, профилактики травматизма

Бюджет автономного округа

ДОиМП; МОУ СОШ; МДОУ

5602,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5602,3

Муниципальный бюджет

ДОиМП; МОУ СОШ; МДОУ

5602,3

10347,1

9434,5

5149,4

1095,8

1521,4

2201,4

35351,9

1.4.

Выполнение мероприятий по устранению предписаний Роспотребнадзора; с целью выполнения требований санитарных правил и норм, обеспечению санитарной безопасности муниципальных учреждений, обеспечению комфортного пребывания воспитанников, обучающихся и работников через проведение капитальных ремонтов, замену оборудования и др.

Бюджет автономного округа

ДОиМП; МОУ СОШ; МДОУ

11873,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11873,3

Муниципальный бюджет

ДОиМП; МОУ СОШ; МДОУ

11873,3

11339,0

14897,2

8892,0

7754,2

25916,4

21145,9

101818,0

1.5.

Выполнение мероприятий по устранению предписаний Роспотребнадзора; по экономии энергоресурсов, выполнению требований санитарных правил и норм в части требований к микроклимату помещений, санитарному состоянию помещений

Бюджет автономного округа

ДОиМП; МОУ СОШ; МДОУ

7504,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7504,5

Муниципальный бюджет

ДОиМП; МОУ СОШ; МДОУ

7504,5

20655,9

21420,0

26274,4

24749,7

25862,7

25876,6

152343,8

ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 1: 

Всего по муниципальной программе

ДОиМП/МОУСОШ/ МДОУ/КпоОУСС

54155,7

57734,1

50016,1

42419,9

35720,3

58639,2

61829,9

360515,2

федеральный бюджет

ДОиМП/МОУСОШ/ МДОУ/КпоОУСС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

ДОиМП/МОУСОШ/ МДОУ/КпоОУСС

27077,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27077,9

местный бюджет

ДОиМП/МОУСОШ/ МДОУ/КпоОУСС

27077,9

57734,1

50016,1

42419,9

35720,3

58639,2

61829,9

333437,3

привлечённые средства

ДОиМП/МОУСОШ/ МДОУ/КпоОУСС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 2: создание условий, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, поддержание надлежащего состояния помещений  муниципальных образовательных учреждений через проведение мероприятий по ежегодному текущему ремонту помещений муниципальных образовательных учреждений города к новому учебному году

2.1.

Текущий ежегодный ремонт помещений (покраска, оклейка обоев, ремонт плиточного покрытия и др.) муниципальных дошкольных образовательных учреждений

местный бюджет

ДОиМП/МДОУ

420,00

700,00

700,00

2 300,00

2 300,00

2 300,00

2 300,00

11 020,00

2.2.

Текущий ежегодный ремонт помещений (покраска, оклейка обоев, ремонт плиточного покрытия и др.) муниципальных общеобразовательных учреждений

местный бюджет

ДОиМП/МОУ/КпоОУСС

640,00

880,00

880,00

2 050,00

2 050,00

2 050,00

2 050,00

10 600,00

ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 2: 

Всего по муниципальной программе

ДОиМП/МОУСОШ/ МДОУ/КпоОУСС

1 060,00

1 580,00

1 580,00

4 350,00

4 350,00

4 350,00

4 350,00

21 620,00

федеральный бюджет

ДОиМП/МОУСОШ/ МДОУ/КпоОУСС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет автономного округа

ДОиМП/МОУСОШ/ МДОУ/КпоОУСС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

ДОиМП/МОУСОШ/ МДОУ/КпоОУСС

1 060,00

1 580,00

1 580,00

4 350,00

4 350,00

4 350,00

4 350,00

21 620,00

привлечённые средства

ДОиМП/МОУСОШ/ МДОУ/КпоОУСС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 3: обеспечение температурного режима, в соответствии с требованиями санитарных правил и норм; бесперебойного функционирования учреждений образования и молодёжной политики в осенне-зимний период

3.1.

Проведение ремонтных и профилактических работ систем тепловодоснабжения (гидравлические испытания, опрессовка, ремонт); электротехническое измерение и испытания электропроводок и электрооборудования; чистка канализационных колодцев муниципальных дошкольных образовательных учреждений

Муниципальный бюджет

ДОиМП; МДОУ

1433,0

1920,0

1920,0

1920,0

1920,0

1920,0

1920,0

12953,0

3.2.

Проведение ремонтных и профилактических работ систем тепловодоснабжения (гидравлические испытания, опрессовка, ремонт); электротехническое измерение и испытания электропроводок и электрооборудования; чистка канализационных колодцев муниципальных общеобразовательных учреждений

Муниципальный бюджет

ДОиМП; МОУ

1067,0

1550,0

1550,0

1550,0

1550,0

1550,0

1550,0

10367,0

3.3.

Проведение ремонтных и профилактических работ систем тепловодоснабжения (гидравлические испытания, опрессовка, ремонт); электротехническое измерение и испытания электропроводок и электрооборудования; чистка канализационных колодцев муниципального молодёжного автономного учреджения "Старт"

Муниципальный бюджет

ДОиМП; ММАУ "Старт"

237,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

1437,0

Всего по задаче 3:

Всего по муниципальной программе

ДОиМП, учреждения образования и молодёжной политики

2737,0

3670,0

3670,0

3670,0

3670,0

3670,0

3670,0

24757,0

Федеральный бюджет

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет автономного округа

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Муниципальный бюджет

ДОиМП, учреждения образования и молодёжной политики

2737,0

3670,0

3670,0

3670,0

3670,0

3670,0

3670,0

24757,0

Привлечённые средства

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 4: улучшение условий пребывания воспитанников муниципальных дошкольных учреждениях; общеобразовательных учреждениях, реализующих дошкольную программу, через развитие материально-технической базы,  приобретение нового, замену устаревшего оборудования, инвентаря

4.1.

Замена технологического оборудования пищеблока, Замена  детской ростовой мебели, Замена игрового оборудования участков, Замена спортивно-игрового оборудования муниципальных дошкольных учреждений, муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих дошкольную программу

Муниципальный бюджет

ДОиМП; МДОУ; МОУ СОШ

480,0

1600,0

1600,0

11004,3

9480,1

9088,5

9652,6

42905,5

4.2.

Создание условий, соответствующих требованиям нового законодательства в сфере образования, требовнаия санитарных правил и норм, способствующих созранению и укрепелению здоровья с применением здоровьесберегающих технологий через приобретение, замену оборудования, инвентаря и др. в муниципальных общеобразовательных учреждениях

Местный бюджет

ДОиМП/МОУ СОШ

360,0

1200,0

1200,0

4247,5

444,7

7381,7

7903,1

22736,9

Всего по задаче 4:

Всего по муниципальной программе

ДОиМП, учреждения образования

840,0

2800,0

2800,0

15251,8

9924,8

16470,2

17555,7

65642,4

Федеральный бюджет

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет автономного окурга

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Муниципальный бюджет

ДОиМП, учреждения образования

840,0

2800,0

2800,0

15251,8

9924,8

16470,2

17555,7

65642,4

Привлечённые средства

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 5. Расширение сети муниципальных образовательных учреждений города 

5.1.

Введение в сеть образовательных учреждений объекта «Средняя общеобразовательная школа на 550 учащихся» по адресу г.Мегион, ХХ микрорайон

Привлечённые средства

ДОиМП в части подготовки технического задания объекта

0

569381,5

0

0

0

0

0

569381,5

5.2.

Введение в сеть образовательных учреждений объекта «Школа в п.Высокий на 300 учащихся» (ул.Свободы)

Привлечённые средства

ДОиМП в части подготовки технического задания объекта

0

444079,9

0

0

0

0

0

444079,9

5.3.

Введение в сеть образовательных учреждений объекта «Детский сад на 260 мест» по адресу: г.Мегион, ХI микрорайон

Привлечённые средства

ДОиМП в части подготовки технического задания объекта

0

413876,8

0

0

0

0

0

413876,8

5.4.

Введение в сеть образовательных учреждений объекта «Детский сад на 320 мест» по адресу: г.Мегион, ХIХ микрорайон

Привлечённые средства

ДОиМП в части подготовки технического задания объекта

0

468523,2

0

0

0

0

0

468523,2

5.5.

 Реконструкция здания детского сада «Теремок»

Местный  бюджет

МКУ "Капитальное строительство"

4541,2

0

0

0

0

0

0

4541,2

 окружной бюджет

МКУ "Капитальное строительство»

40871

0

0

0

0

0

0

40871

Всего по задаче 5:

Всего по муниципальной программе

МКУ "Капитальное строительство"

45412,2

1895861,4

0

0

0

0

0

1941273,6

Бюджет автономного округа

МКУ "Капитальное строительство"

40871

0

0

0

0

0

0

40871,0

Муниципальный бюджет

МКУ "Капитальное строительство"

4541,2

0

0

0

0

0

0

4541,2

Привлечённые средства

 

0

1895861,4

0

0

0

0

0

1895861,4

Всего по подпрограмме 2:

Всего по муниципальной программе

ДОиМП, учреждения образования и молодёжной политики

104204,9

1961645,5

58066,1

65691,6

53665,1

83129,4

87405,5

2413808,1

Бюджет автономного округа

МКУ "Капитальное строительство" 

67948,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67948,85

Муниципальный бюджет

ДОиМП, учреждения образования и молодёжной политики

36256,05

65784,12

58066,14

65691,61

53665,07

83129,37

87405,50

449997,87

Привлечённые средства

 

0

1895861,4

0

0

0

0

0

1895861,4

Подпрограмма 3: «Развитие молодёжного движения, организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодёжи городского округа город Мегион»

Цель подпрограммы: Формирование правовых, социально-экономических, организационных, культурных и иных условий, способствующих самореализации и гражданскому становлению подростков и молодежи города

Задача 1:  Содействие трудовой занятости, деловой активности, профессиональному самоопределению молодёжи

1.1.

Проведение городского конкурса вариативных программ

Местный бюджет

ДОиМП

40

60

60

60

60

60

60

400

1.2.

Проведение городского этапа окружного молодёжного конкурса «Золотое будущее Югры

Местный бюджет

ДОиМП

50

70

70

70

70

70

70

470

1.3.

Участие в территориальном, окружном  этапах окружного молодёжного конкурса «Золотое будущее Югры»

Местный бюджет

ДОиМП

0

0

0

0

0

0

0

0

Итого по задаче 1:

всего

ДОиМП

90

130

130

130

130

130

130

870

местный бюджет

ДОиМП

90

130

130

130

130

130

130

870

Задача 2.Содействие и поддержка в реализации способностей творческой и талантливой молодёжи

2.1.

Участие в окружном фестивале творчества работающей молодежи «Стимул»

Местный бюджет

ДОиМП

10

15

15

15

15

15

15

100

2.2.

Организация городского фестиваля творчества молодёжи  «The Best»

Местный бюджет

ДОиМП

90

150

150

150

150

150

150

990

2.3.

Участие в окружном молодёжном Конвенте

Местный бюджет

ДОиМП

10

15

15

15

15

15

15

100

2.4.

Организация и проведение городского мероприятия «День Молодежи»

Местный бюджет

ДОиМП

100

200

200

200

200

200

200

1300

2.5.

Организация Новогоднего молодёжного бала главы города

Местный бюджет

ДОиМП

50

100

100

100

100

100

100

650

Итого по задаче 2:

всего

ДОиМП

260

480

480

480

480

480

480

3140

местный бюджет

ДОиМП

260

480

480

480

480

480

480

3140

Задача 3.Совершенствование мер профилактики асоциальных явлений в молодёжной среде

3.1.

Городской слет волонтёров

Местный бюджет

ДОиМП

15

30

30

30

30

30

30

195

3.2.

Проведение профилактических акций с участием волонтёров

Местный бюджет

ДОиМП

25

50

50

50

50

50

50

325

Итого по задаче 3:

всего

ДОиМП

40

80

80

80

80

80

80

520

местный бюджет

ДОиМП

40

80

80

80

80

80

80

520

Задача 4.Формирование активной жизненной позиции через систему мер гражданского и патриотического воспитания

4.1.

Городские соревнования по полиатлону

Местный бюджет

ДОиМП

0

70

70

70

70

70

70

420

4.2.

Акция «Георгиевская ленточка»

Местный бюджет

ДОиМП

10

10

10

10

10

10

10

70

4.3.

Участие в Чемпионате Ханты-Мансийского автономного округа – Югры              по парашютному спорту

Местный бюджет

ДОиМП

20

20

20

20

20

20

20

140

4.4.

Городские соревнования по пейнтболу

Местный бюджет

ДОиМП

40

70

70

70

70

70

70

460

4.5.

Проведение муниципального этапа окружного молодёжного проекта «Учеба для актива региона»

Местный бюджет

ДОиМП

40

70

70

70

70

70

70

460

4.6.

Проведение городской спартакиады до призывной молодёжи

Местный бюджет

ДОиМП

0

70

70

70

70

70

70

420

Итого по задаче 4:

всего

ДОиМП

110

310

310

310

310

310

310

1970

местный бюджет

ДОиМП

110

310

310

310

310

310

310

1970

Задача 5. Развитие и организационное обеспечение деятельности учреждений молодёжной политики, подведомственных департаменту образования и молодёжной политики администрации города

5.1.

Муниципальные учреждения молодежной политики

Местный бюджет

ДОиМП

46128,6

46128,6

46128,6

46128,6

46128,6

46128,6

46128,6

322900,2

5.1.1.

Муниципальные задания

Местный бюджет

ДОиМП

38378,1

38378,1

38378,1

38378,1

38378,1

38378,1

38378,1

268646,7

5.1.2.

Субсидии на иные цели

Местный бюджет

ДОиМП

7750,5

7750,5

7750,5

7750,5

7750,5

7750,5

7750,5

54253,5

Итого по задаче 5:

всего

ДОиМП

46128,6

46 128,60

46 128,60

46 128,60

46 128,60

46 128,60

46 128,60

322900,2

местный бюджет

ДОиМП

46128,6

46 128,60

46 128,60

46 128,60

46 128,60

46 128,60

46 128,60

322900,2

Задача 6. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи

6.1.

Развитие материально-технической базы ММАУ «Старт»

Местный бюджет

ДОиМП

0

500

500

500

500

500

500

3000

6.2.

Развитие материально-технической базы  МБУ «ЦГиВПВМ «Форпост»

Местный бюджет

ДОиМП

0

500

500

500

500

500

500

3000

Итого по задаче 6:

всего

ДОиМП

0

1000

1000

1000

1000

1000

1000

6000

местный бюджет

ДОиМП

0

1000

1000

1000

1000

1000

1000

6000

Задача 7: Организация отдыха детей на территории города

7.1.

Организация питания в лагерях с дневным пребыванием

местный бюджет

МАУ   «Комбинат по обслуживанию учреждений социальной сферы»

0

0

0

0

0

0

0

0

МБЛПУ «ДГБ «Жемчужинка»

0

0

0

0

0

0

0

0

7.2.

Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием

местный бюджет           

ДОиМП, МАУ «КпоОУСС»

2027,6

3000

3000

3000

3000

3000

3000

20027,6

муниципальные учреждения здравоохранения, образования, молодёжной политики, культуры, спорта

Итого по задаче 7:

всего

ДОиМП, МАУ «КпоОУСС»,

2027,6

3000

3000

3000

3000

3000

3000

20027,6

местный бюджет

 муниципальные учреждения здравоохранения, образования, молодёжной политики, культуры, спорта

2027,6

3000

3000

3000

3000

3000

3000

20027,6

Задача 8: Организация отдыха детей за пределами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

8.1.

Организация выезда детей в оздоровительные лагеря

бюджет автономного округа               привлечённые средства

ДОиМП

0

0

0

0

0

0

0

0

ММАУ «Старт»

8.2.

Организация выезда детей в профильные лагеря

бюджет автономного округа              привлечённые средства

МАОУ ДОД «ДЮСШ №3»

0

0

0

0

0

0

0

0

ММАУ «Старт»

0

0

0

0

0

0

0

0

МАУ «Центр культуры и досуга»

0

0

0

0

0

0

0

0

Итого по задаче 8:

всего

ДОиМП, ММАУ "Старт",              МАОУ ДОД "ДЮСШ №3", МАУ "Центр культуры и досуга"

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет автономного округа

0

0

0

0

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

привлеченные средства

0

0

0

0

0

0

0

0

Итого по подпрограмме 3

всего

ДОиМП, МАУ «КпоОУСС», муниципальные учреждения здравоохранения, образования, молодёжной политики, культуры, спорта

48656,2

51128,6

51128,6

51128,6

51128,6

51128,6

51128,6

355427,8

местный бюджет

48656,2

51128,6

51128,6

51128,6

51128,6

51128,6

51128,6

355427,8

 

Приложение 2 к муниципальной программе городского округа город Мегион «Развитие системы образования и молодёжной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов»

 

 

Целевые показатели муниципальной программы

городского округа город Мегион «Развитие системы образования и молодёжной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов»

 


п/п

Наименование показателей результатов

Ед.
изм.

Значения показателей за отчетный год

Базовый показатель на начало реализации программы

Значения показателей по годам

Целевое значение показателя на момент окончания действия программы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Показатели непосредственных результатов

Подпрограмма 1 «Образование»

1.1.

Увеличение удельного веса муниципальных образовательных учреждений, работающих по инновационным программам развития

%

35

 35

38

40

42

45

47

48

50

50

1.2.

Повышение уровня профессиональной

компетентности педагогов муниципальных образовательных учреждений, увеличение удельного веса педагогов с первой и высшей квалификационной категорией

%

16

16

18

20

21

22

23

24

25

25

1.3.

Увеличение доли педагогического персонала образовательных учреждений, прошедшего подготовку или повышение квалификации на основе персонифицированной модели

%

1

1

2

3

5

6

7

8

10

10

1.4.

Увеличение доли административно-управленческого персонала образовательных учреждений, прошедшего подготовку или повышение квалификации по программам менеджмента в образовании

%

50

50

52

55

60

65

70

75

80

80

1.5.

Увеличение доли общеобразовательных

учреждений, реализующих мониторинг индивидуальных достижений учащихся

%

50

50

70

75

80

85

90

95

100

100

1.6.

Увеличение доли образовательных учреждений, внедряющих здоровьесберегающие технологии

%

50

50

60

70

75

80

85

90

100

100

1.7.

Увеличение доли выпускников 9,11 классов и обучающихся в общеобразовательных учреждениях города, получивших профориентационные услуги в соответствии с профориентационной программой

%

75

75

80

85

90

95

95

100

100

100

1.8.

Увеличение доли учреждений общего образования города, имеющих договоры о совместном использовании ресурсов при организации профориентационной работы, в том числе, с работодателями

%

50

50

80

90

100

100

100

100

100

100

1.9.

Увеличение доли образовательных учреждений, отвечающих современным условиям  по осуществлению образовательного процесса при введении федерального государственного образовательного стандарта

%

75

75

80

85

90

95

100

100

100

100

1.10.

Уменьшение количества обучающихся на 1 компьютер

 

чел. 

 

 11

 

11

 

10

 

9

 

8

 

7

 

6

 

5

 

5

 

5

1.11.

Увеличение доли образовательных учреждений, осуществляющих электронный документооборот (электронный дневник, электронный журнал и т.д.)

%

50

50

80

90

100

100

100

100

100

100

1.12.

Увеличение доли учреждений общего образования оснащенных лабораторным оборудованием по учебным предметам

%

40

40

50

60

80

80

80

80

80

80

1.13.

Увеличение доли оснащенных классных комнат для занятий обучающихся общеобразовательных учреждений, интерактивным оборудованием

%

50

50

80

90

100

100

100

100

100

100

1.14.

Увеличение доли образовательных учреждений, оснащенных современным учебным оборудованием

%

60

60

63

65

70

75

80

90

100

100

Подпрограмма 2 «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий муниципальных образовательных учреждений городского округа город Мегион»

2.1.

Увеличение количества мест в общеобразовательных учреждениях

мес-то

7260

7260

7260

8110

8110

8110

8110

8110

8110

8110

2.2.

Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях

мес-то

2486

2486

2646

3226

3226

3226

3226

3226

3226

3226

2.3.

Обновление основных фондов муниципальных образовательных учреждений;

%

70

70

72

73

74

75

78,6

82,2

87,4

87,4

Подпрограмма 3 «Развитие молодежного движения, организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи»

3.1.

Охват детей в каникулярное время

чел.

1318

1318

1318

1318

1318

1318

1318

1318

1318

1318

3.2.

Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) в общем количестве молодежи

%

66

66

67

 

68

 

69

 

70

 

71

 

72

 

73

 

73

3.3

Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи

%

1,03

1,03

1,07

1,11

1,15

1,23

1,31

1,4

1,45

1,45

3.4.

Доля молодёжи, занимающиеся в учреждениях молодёжной политики

 

15,04

15,04

16

16,5

17

17,5

18

18,5

19

19

3.5.

доля молодых людей, участвовавших в  муниципальных, окружных, всероссийских, международных соревнованиях и конкурсах в общем количестве молодежи

%

70,9

70,9

71

72

73

74

75

76

78

78

3.6.

доля участников военно-патриотических объединений в общем количестве молодежи

%

0,86

0,86

0,9

0,94

0,98

1,03

1,07

1,11

1,15

1,15

 

Показатели конечных результатов

Подпрограмма 1 «Образование»

1.1.

Удовлетворение потребностей учащихся

и их родителей в дополнительных образовательных услугах

(на основании анкетирования)

%

50

50

55

58

60

62

63

65

68

68

1.2.

Увеличение доли участников  школьного и муниципального   этапов Всероссийской олимпиады от контингента, обучающихся в 7-11 классах муниципальных общеобразовательных учреждений от 80% до 95%

%

80

80

82

83

85

88

90

92

95

95

1.3.

Увеличение доли участников регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады от контингента, обучающихся 9-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений от 2% до 3%

%

2

2

2,2

2,3

2,4

2,5

2,7

2,8

3

3

1.4.

Увеличение доли выпускников, награжденных похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов», медалями «За особые успехи в учении»

%

3,8

3,8

3,9

4

4,1

4,2

4,3

4,5

5

5

1.5.

Расширение участия общественности в управлении образованием, увеличение доли муниципальных образовательных учреждений, имеющих формы самоуправления, обеспечивающие государственно-общественный характер управления  до 100%

%

90

 90

95

98

98

100

100

100

100

100

1.6.

Увеличение охвата детей дополнительным образованием за счет увеличения количества кружков, секций и др.

%

70

70

72

75

78

80

82

83

85

85

1.7.

Увеличение численности детей старшего дошкольного возраста,  обучающихся  в  системе  предшкольного образования   в вариативных формах

чел.

60

60

65

70

75

75

75

75

75

75

1.8.

Увеличение доли обучающихся, которые включены в проектную деятельность до 45%

%

40

40

41

42

43

44

45

45

45

45

1.9.

Увеличение доли подготовки  квалифицированных  педагогических кадров до 90%

%

50

50

55

60

70

75

80

85

90

90

Подпрограмма 2 «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий муниципальных образовательных учреждений городского округа город Мегион»:

2.1.

Увеличение доли образовательных учреждений уровень безопасности, комфортность условий пребывания в которых соответствуют современным требованиям

%

55,9

55,9

60,8

65,2

68,5

72,6

78,1

82,6

89,1

89,1

2.2.

Обеспеченность населения местами в общеобразовательных учреждениях (доля детей,  обучающихся в одну смену) до 100%

77,6

77,6

77,6

100

100

100

100

100

100

100

100

2.3.

Обеспеченность населения местами в дошкольных образовательных учреждениях (доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченными местами в дошкольных учреждениях) до 100%.

82,6

82,6

81,8

100

100

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 3 «Развитие молодежного движения, организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи городского округа город Мегион»

3.1.

Увеличение  доли

 детей социально незащищённых категорий, охваченных различными формами отдыха

%

6,3

6,3

6,7

6,7

6,7

6,8

6,8

7

7

7

3.2.

Количество участников, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей

чел.

1318

1318

1335

1335

1335

1335

1335

1338

1340

1340

3.3.

Увеличение количества участников творческих мероприятий

чел.

1478

1478

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2200

3.4.

Увеличение числа  получателей услуг учреждений молодёжной политики

чел.

13212

13212

13300

13400

13500

13600

13700

13800

13900

14000

3.5.

Увеличение числа  проведенных мероприятий   учреждениями молодёжной политики

шт.

511

511

525

535

540

545

550

555

560

560

3.6.

Увеличение количества участников военно-спортивных игр

чел.

147

147

180

200

250

300

350

400

450

450

 






lnk_b_1.gif lnk_b_2.gif lnk_b_3.gif lnk_b_4.gif lnk_b_5.gif